管理当局声明书范文 3 篇

2026-03-31

范文一:通用企业版
致:[审计机构名称]
本公司就贵所于 [审计年度] 度对本公司进行的年度审计工作,郑重作出如下声明:
一、本公司已按照《企业会计准则》及相关会计制度的规定,编制了 [审计年度] 度的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。这些财务报表真实、准确、完整地反映了本公司 [审计年度] 月 [日期] 的财务状况以及该年度的经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本公司已向贵所提供了全部会计凭证、会计账簿、银行对账单、重大合同、资产权属证明文件及其他与财务报表编制相关的所有资料和信息,所有资料均真实、合法、完整,无任何隐瞒、遗漏或谎报情况。
三、本公司所有经营活动均已依法进行,各项业务的会计处理遵循了权责发生制原则,收入确认、成本费用归集、资产减值准备计提等重大会计政策的选择与运用均符合国家法律法规及行业规范要求。
四、本公司不存在任何可能对财务报表产生重大影响的未决诉讼、仲裁、承诺事项或或有负债,若有,已在财务报表及附注中予以充分披露。
五、本公司承诺对所提供资料的真实性、完整性和合法性承担全部责任。如因本公司提供虚假资料或隐瞒重要事实导致审计结果失真,本公司愿承担相应的法律责任和经济后果。
特此声明!
[公司名称](盖章)法定代表人(签字):财务负责人(签字):[日期]
范文二:上市公司 / 资本市场版
致:[会计师事务所名称]
根据《中华人民共和国证券法》《公司法》及中国证监会相关规定,本公司就贵所承办本公司 [审计年度] 度财务报表审计事宜,郑重声明如下:
一、本公司已严格按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定,编制了 [审计年度] 度财务报告及相关信息披露文件。财务报表真实、准确、完整、公允地反映了本公司期末财务状况、年度经营成果及现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本公司已向贵所全面、及时提供了所有财务会计资料、内部管理制度文件、重大交易合同、关联交易资料、资产盘点记录、税务文件、内控评价报告及贵所要求的其他资料。所提供的所有资料均真实、准确、完整,不存在任何虚假、误导或重大遗漏情形。
三、本公司已建立并有效执行内部控制制度,能够合理保证财务报告的可靠性、经营的合法性和资产的安全性。本公司不存在违反法律法规、公司章程及内部制度的重大事项,若存在,已充分披露。
四、本公司不存在任何应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股权变动、重大担保、重大诉讼仲裁、关联方资金占用等。若有,已在财务报表附注中进行充分、准确的披露。
五、本公司承诺全力配合贵所的审计工作,确保审计工作顺利进行。如因本公司提供虚假信息、隐瞒重大事项或拒绝配合审计导致审计工作出现重大偏差,本公司愿承担由此产生的一切法律责任和后果。
本声明书自出具之日起有效。
[上市公司名称](盖章)法定代表人(签字):财务负责人(签字):审计委员会负责人(签字):[日期]
范文三:专项审计 / 项目版
致:[审计 / 评估机构名称]
就贵所对本单位 [项目 / 审计事项名称] 开展的专项审计 / 评估工作,本单位管理当局特此郑重声明:
一、本单位已按照 [适用的会计准则 / 行业规范 / 项目合同要求],完成了 [项目 / 审计事项] 相关的财务核算与数据整理,相关资料真实、完整、合法。
二、本单位已向贵所全面提供了与本次审计 / 评估相关的全部文件资料,包括但不限于项目合同、财务账簿、会计凭证、工程资料、资产清单、往来款项明细、重大决策文件等,无任何隐瞒、遗漏或虚假情况。
三、本单位在项目实施及财务管理过程中,严格遵守国家法律法规及行业规定,不存在任何违规操作、利益输送、挪用资金或其他违法违纪行为。
四、本单位承诺,所有与本次审计 / 评估事项相关的重大判断、会计估计及交易记录均真实客观,不存在刻意歪曲或误导性陈述。
五、如因本单位提供虚假资料或隐瞒事实造成审计 / 评估结果失真,本单位愿承担全部法律责任及相应的经济赔偿责任。
特此声明!
[单位名称](盖章)负责人(签字):财务主管(签字):[日期] 

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